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湖州市审计局召开2021年国企审计工作通报和内审工作部署会

发布日期: 2021-03-16 字体大小:[ ]

为强化与外派监事会和内审机构的沟通联系,建立国有企业内外部监督协同机制,3月11日湖州市审计局召开2021年市级国有企业审计工作相关情况通报暨年度内管干部经济责任审计任务部署会,市国资委、市建设局、市民政局、市级五大国有企业分管领导和相关职能部室负责人、市属三大集团监事会监事长等参加会议。 

会议通报了2020年市级国有企业审计情况和2021年度涉企审计项目计划,明确了内管干部经济责任审计试点任务,参会人员围绕审计重点领域进行了交流。

会议要求,今后重点做好以下三方面工作:一是加强审计问题整改和成果运用;二是做好国家审计与内部审计协同;三是强化国家审计“三服务”意识。



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